一、基本情況
本單位職能是保障許市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和站所現(xiàn)有人員97人,其中:在編在職49人,離退休人員19人,臨雇人員29人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)屬部門及村(社區(qū))等。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)957.19萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款957.19萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)957.19萬元,其中,一般公共服務(wù)支出798.48萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出79.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.41萬元,住房保障支出44.17萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入957.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為957.19萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款322萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.9萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)39.9萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件點(diǎn)擊下載:2018許市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.xls