囯产亚州精在线频观看妇_精品国产第一区二区三区不卡蜜_手机在线a级免费不卡_亚洲一区二区福利视频_国产一级精品A级毛片

岳陽市君山區(qū)審計局2018年部門決算說明
來源:君山區(qū)審計局   日期: 2019-08-19
瀏覽量: 1 | | | |

第一部分  岳陽市君山區(qū)審計局概況

一、主要職能

君山區(qū)審計局是君山區(qū)人民政府工作部門,主要職責:一是貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或審計調查。二是向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調控措施的意見和建議。三是依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政由支等審計。四是向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。五是組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調查,并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況,提出建議。六是受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。七是組織實施對全區(qū)內部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質量,組織審計專業(yè)培訓。八是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權項目進行審計監(jiān)督。2015年,我局認真貫徹落實上級各主管部門的審計任務。

二、部門預算單位構成

根據(jù)上述職責,我局設5個職能股(室):辦公室、法

規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟

責任審計中心。部門決算只包括局機關本級決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)審計局2018年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)審計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計375.98萬元,與2017年相比,收、支總計減少0萬元,減少0.09%。

二、收入決算情況說明

2018年收入375.98萬元,其中:一般公共預算撥款收入375.98萬元,比上年減少0.09%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計375.98萬元,其中:基本支出249.98萬元,占本年總支出66.49%。項目支出126萬元,占本年總支出33.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計375.98萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少0萬元,減少0.09%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出375.98萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少0萬元,減少0.09%。主要原因是:

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出375.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出375.98萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為403.22萬元,支出決算為375.98萬元,完成年初預算的93.24%。支出決算小于年初預算的主要原因是單位2018年度的會計政策暫執(zhí)行的收付實現(xiàn)制,未按權責發(fā)生制把2018年度的相關支出計入本年度。其中:辦公費6.92萬元,勞務派遣人員工資2.1萬元,委托項目協(xié)議應付款18萬元。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出124.4萬元,比上年減少6.54%。商品和服務支出103.55萬元,比上年增加20.64%。對個人和家庭的補助22.03萬元,比上年增加18.14%。項目支出126萬元,比上年減少9.18%。其中:商品和服務支出126萬元,比上年減少9.18%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)審計局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出249.98萬元。其中:

人員經(jīng)費146.42萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;        

公用經(jīng)費103.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為6.5萬元,支出決算數(shù)為4.8萬元,完成預算的73.85%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數(shù)為4.8萬元,占100%。公務接待96批次566人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少6.2萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

君山區(qū)審計局2018年度預算績效管理工作已完成、項目績效評價結果為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)審計局機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算103.55萬元。比2017年增加17.72萬元。主要原因是:

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

第五部分 附件

附件:2018年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算公開表格.XLS