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2019年度岳陽市君山區(qū)財(cái)政局部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)財(cái)政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)財(cái)政局概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)財(cái)政局執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令,落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政;執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

君山區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個(gè),君山區(qū)財(cái)政局國庫集中支付局、君山區(qū)財(cái)政局非稅收入管理局、君山區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局;另有辦公室、預(yù)算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資辦、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評(píng)審中心等18個(gè)業(yè)務(wù)股室。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)財(cái)政局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、君山區(qū)財(cái)政局國庫集中支付局、君山區(qū)財(cái)政局非稅收入管理局、君山區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局。

第二部分 岳陽市君山區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1,761.88萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加96.07萬元,增長5.77%。主要是2019年社;鹬笜(biāo)下到單位核算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,761.88萬元,其中:財(cái)政撥款收入1761.88萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,723.12萬元,其中:基本支出692.68萬元,占40.2%。項(xiàng)目支出1030.43萬元,占59.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1761.88萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加96.07萬元,增長5.77%。主要是2019年社;鹬笜(biāo)下到單位核算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1723.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加57萬元,增長3.44%,主要是2019年社;鹬笜(biāo)下到單位核算。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1723.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1524.64萬元,占88.48%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出70.78萬元,占4.11%;衛(wèi)生健康(類)支出60.8萬元,占3.53%;農(nóng)林水(類)支出4萬元,占0.23%;住房保障(類)支出59.9萬元,占3.48%;其他(類)支出3萬元,占0.17%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1777.36萬元,支出決算為1,723.12萬元,完成年初預(yù)算的96.95%。其中:工資福利支出1009.76萬元,比上年增加22.09%,主要原因是社;鹬笜(biāo)下到單位核算。商品服務(wù)支出399.69萬元,比上年減少27.32%,主要原因是勵(lì)行節(jié)約,縮減辦公經(jīng)費(fèi)。資本性支出313.67萬元,比上年增加29.95%,主要原因?yàn)檎畷?huì)計(jì)制度改革信息化平臺(tái)建設(shè)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出692.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)580.09萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)112.59萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為85.86萬元,支出決算為   15.49萬元,完成預(yù)算的18.04%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為85.86萬元,支出決算為15.49萬元,完成預(yù)算的18.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少1.72萬元,減少9.99%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.49萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.49萬元,全年共接待來訪團(tuán)組520個(gè)、來賓4160人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

1、部門整體支出績效評(píng)價(jià)依據(jù)

(1)、《岳陽市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》

(2)、《預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)),以及中央、省市有關(guān)政策規(guī)定和各行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

(3)、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃,專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法。

(4)、部門預(yù)算資金、財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報(bào)告,項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

2、部門整體支出績效評(píng)價(jià)的目的

通過對(duì)2019年度君山區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評(píng),提高財(cái)政資金的使用效率,為預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

3、部門整體支出評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)方法

(1)、部門整體支出績效評(píng)價(jià)原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實(shí)際,實(shí)事求是的原則。

(2)、整體支出績效評(píng)價(jià)體系:指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分,本次主要參照了上級(jí)財(cái)政部門制定的《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)部門具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化,形成《君山區(qū)財(cái)政局2019年整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

(3)、整體支出績效評(píng)價(jià)方法:主要采用因素分析法、投入產(chǎn)支出效益分析法,比較法等方法。

4、整體支出績效評(píng)價(jià)過程

(1)、前期準(zhǔn)備:按照績效自評(píng)工作要求,組成以廖鈳珉同志為組長的績效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,設(shè)計(jì)了績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

(2)、組織實(shí)施:采用核查法,核查2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,內(nèi)部控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績效考評(píng)。

(3)、分析評(píng)價(jià):對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性書面報(bào)告。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

君山區(qū)財(cái)政局無項(xiàng)目績效自評(píng),單位整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為財(cái)政局2019年整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)財(cái)政局工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,按照部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得來結(jié)果為98分,等級(jí)為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)財(cái)政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.59萬元。與年初預(yù)算數(shù)減少25.48萬元,減少18.45%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額209.58萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出209.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額209.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額35.19萬元,占政府采購支出總額的16.79%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)財(cái)政局部門決算公開表格

附件:2019年度岳陽市君山區(qū)財(cái)政局部門決算公開表格.XLS