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2022年君山區(qū)財政局(匯總)部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)財政局部門(匯總)預算

  目   錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。1)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案,指導全區(qū)財政工作;分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

  (2)起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。負責管理全區(qū)的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務,指導和管理社會審計。

 。3)承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預算,匯總全區(qū)財政總決算;受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

 。4)負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

  (5)組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

 。6)負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)定制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產。

 。7)負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,負責區(qū)內企業(yè)國有資產管理,按規(guī)定管理資產評估工作。

  (8)會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制區(qū)社會保障預決算草案。

 。9)貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理區(qū)政府外債,制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

 。10)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項

 。ǘC構設置

  根據(jù)編委核定,我局內設機構12個,所屬事業(yè)單位4個,全部納入2022年部門預算編制范圍。

  區(qū)財政局內設機構分別是:辦公室(加掛政工人事股牌子)、預算股(加掛預算編審辦公室牌子)、國庫股、經(jīng)濟建設股(加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境股牌子)、行政政法教科文股、農業(yè)農村股、社會保障股、金融債務與企業(yè)股(加掛區(qū)政府國有資產管理辦公室牌子)、法規(guī)與會計股、績效評價與財監(jiān)股、綜合規(guī)劃股、政府采購監(jiān)督管理股。所屬事業(yè)單位分別是:國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心和財政投資評審中心。

  二、部門預算單位構成

  本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

  1、君山區(qū)財政局本級

  2、國庫集中支付核算中心

  3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心

  4、財政事務中心

  5、財政投資評審中心

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1969.57萬元,其中,一般公共預算撥款1969.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加364.71萬元,增長了22.73%,主要原因一是2022年人員經(jīng)費的增加(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心新增了5名工作人員);二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算300萬元;三是財政一體化建設配套項目經(jīng)費。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1969.57萬元,其中:一般公共服務1706.13萬元,社會保障和就業(yè)支出165.74萬元,衛(wèi)生健康支出26.01萬元,節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元,住房保障支出57.2萬元。總支出較去年增加364.71萬元,增長了22.73%,主要原因一是2022年人員經(jīng)費的增加(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心新增了5名工作人員);二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算300萬元;三是財政一體化建設配套項目經(jīng)費。

  說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1969.57萬元,其中:一般公共服務1706.13萬元,占86.62%,社會保障和就業(yè)支出165.74萬元,占8.42%,衛(wèi)生健康支出26.01萬元,占1.32%,節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元,占0.74%,住房保障支出57.2萬元,2.9%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1054.45萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費904.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費150.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加17.9萬元,上升1.73%,上升的主要原因為人員工資增加9.4萬元,公用經(jīng)費增加8.5萬元,主要原因為是工作人員的增加增加了相應的經(jīng)費。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算915.12萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):財政投資評審工作經(jīng)費支出108萬元,主要用于評審中心人員工資,辦公經(jīng)費等方面;君山區(qū)財政局(本級)業(yè)務工作經(jīng)費支出53.5萬元,主要用于預、決算;財政監(jiān)督;會計業(yè)務培訓;債務管理等方面;政府采購平臺運營及維護支出35萬元,主要用于優(yōu)化營商環(huán)境提升系統(tǒng)使用維護費,政采云平臺運維費,政府采購內網(wǎng)審批系統(tǒng)維護費等;財政信息化建設157.1萬元,主要用于財政信息化運維、機房設備續(xù)保、預算一體化會計核算系統(tǒng)、各預算單位及農行專線光纖租賃費用;預算一體化建設配套100萬元,主要用于預算一體化系統(tǒng)開發(fā)費和運維費區(qū)級分擔部分;君山區(qū)國庫集中支付業(yè)務工作經(jīng)費24萬元,主要用于財務報告編制、部門決算、政府及部門預決算公開、績效評價公開及政府集中支付擴面經(jīng)費等;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心電信電路經(jīng)費2萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所網(wǎng)絡租賃費;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設56萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層財政所建設;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核300萬元,主要用于鎮(zhèn)村財務人員培訓和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核經(jīng)費;非稅系統(tǒng)維護費11.52萬元,主要用于非稅票據(jù)工本費及非稅征管工作經(jīng)費;非稅收入征管業(yè)務工作經(jīng)費12萬元,主要用于非稅系統(tǒng)技術服務費;國資管理經(jīng)費56萬元,主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位資產管理系統(tǒng)平臺建設、維護管理及國有企業(yè)改革清產核資等;項目總支出較上年增加346.81萬元,增加的主要原因是2022年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算及預算一體化建設配套項目。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金預算安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費:2022年君山區(qū)財政局本級、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心 、財政事務中心、財政投資評審中心等5家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費150.41萬元,比上年預算增加8.5萬元,上升5.99%,主要是工作人員的增加使得相應的經(jīng)費提增。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年君山區(qū)財政局本級、君山區(qū)國庫集中支付核算中心、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心 、君山區(qū)財政事務中心、君山區(qū)財政投資評審中心等5家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為21萬元,其中,公務接待費20萬元,公務用車購置及運行費1萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 1萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少29.7萬元,主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算4萬元,擬召開4次會議,人數(shù)380人,內容為為全區(qū)財政工作會議,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(半)年度財政工作會議,預、決算工作會議;培訓費預算3萬元,擬開展8次培訓,人數(shù)500人,內容為財政預算一體化操作、新政府會計制度、債務、預算、決算、國有資產等業(yè)務培訓;擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1969.57萬元,其中,基本支出1054.45萬元,項目支出915.12萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分  2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)財政局2022年部門預算表.xlsx