目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況
一、部門職責
區(qū)商務(wù)和糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局組建而成,負責全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對外商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
我局是君山區(qū)人民政府組成部門,區(qū)商務(wù)糧食局2019年度部門決算共包含本級決算和下屬二級機構(gòu)1個。區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)9個職能股(室):辦公室、政工財務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股(含行政審批)、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場運行秩序股(加掛商貿(mào)服務(wù)股牌子)、市場體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人,其中:在職24人,退休10人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局本級和1個二級機構(gòu)(君山區(qū)市場建設(shè)管理服務(wù)中心)。
第二部份 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,969.92萬元,與2018年相比,收、支總計增加2022.96萬元,增長213.63%。主要原因是景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農(nóng)糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應(yīng)急配送中心建設(shè)項目、糧食產(chǎn)后服務(wù)項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,969.92萬元,其中:財政撥款收入2969.92萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,969.92萬元,其中:基本支出375.44萬元,占12.64%。項目支出2594.48萬元,占87.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2969.92萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2022.96萬元,增長213.63%。主要原因是景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農(nóng)糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應(yīng)急配送中心建設(shè)項目、糧食產(chǎn)后服務(wù)項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2969.92萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加2023萬元,增長213.63%,主要原因是景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農(nóng)糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應(yīng)急配送中心建設(shè)項目、糧食產(chǎn)后服務(wù)項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目的增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2969.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出442.16萬元,占14.89%;教育(類)支出60萬元,占2.02%;文化旅游體育與傳媒(類)支出95萬元,占3.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出24.71萬元,占0.83%;衛(wèi)生健康(類)支出13.17萬元,占0.44%;節(jié)能環(huán)保(類)支出4萬元,占0.13%;農(nóng)林水(類)支出4萬元,占0.13%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出246.2萬元,占8.29%;住房保障(類)支出16.3萬元,占0.55%;糧油物資儲備(類)支出2064.38萬元,占69.51%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為503.9萬元,支出決算為2,969.92萬元,完成年初預(yù)算的589.39%,主要原因為年中追加景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農(nóng)糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應(yīng)急配送中心建設(shè)項目、糧食產(chǎn)后服務(wù)項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目。其中:按經(jīng)濟分類:工資福利支出315.88萬元,比上年增加5.1%。商品和服務(wù)支出46.55萬元,比上年減少12.99%。對個人和家庭的補助13萬元,比上年減少34.08%。項目支出2594.48萬元,比上年增加352.02%。其中:對企業(yè)補助2524.48萬元,比上年增加439.82%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出375.44萬元,其中:人員經(jīng)費328.88萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費46.55萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護) 費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元,支出決算為 6.32萬元,完成預(yù)算的90.29%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元,支出決算為6.32萬元,完成預(yù)算的90.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少5.68萬元,減少47.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算6.32萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.32萬元,全年共接待來訪團組55個、來賓500人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
2019年君山區(qū)商務(wù)糧食局(簡稱:區(qū)商糧局)緊緊圍繞貫徹落實市、區(qū)經(jīng)濟工作會議和工作部署,牢牢把握省、市商務(wù)糧食行業(yè)工作要點,分解“區(qū)委經(jīng)濟工作會議”、“政府工作報告”等各項目標任務(wù),突出實施景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農(nóng)糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應(yīng)急配送中心建設(shè)項目、糧食產(chǎn)后服務(wù)項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目六項重點工作。落實責任、強化措施,全面完成了區(qū)委、區(qū)政府和市商務(wù)糧食局下達的年度指標和目標任務(wù),全局創(chuàng)先爭優(yōu)取得顯著成績。2019年度綜合績效、重點民生實事、招商引資、綜治工作被評為君山區(qū)先進。
部門(單位)整體支出績效情況
(一)重點工作推進完成情況:
1、黨建工作示范引領(lǐng)。我局堅持黨建總攬,以巡查整改和開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,進一步加強了局黨組自身建設(shè),夯實機關(guān)黨支部組織基礎(chǔ),結(jié)合全局實際整治形式主義、官僚主義,正風肅紀、反對“四風”,黨員領(lǐng)導干部帶頭踐行“一線工作法”,干部隊伍作風明顯好轉(zhuǎn)。確保了政令暢通和區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署落地見效,確保了全局2019年20項重點工作重大項目有序推進。
2、小龍蝦產(chǎn)業(yè)博覽會成功舉辦。2019年湖南˙岳陽小龍蝦產(chǎn)業(yè)博覽會(岳陽龍蝦節(jié))開幕式及系列活動于5月24日在君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)六門閘舉行。我局接受了區(qū)委、區(qū)政府下達的負責龍蝦節(jié)開幕式君山區(qū)活動現(xiàn)場的綜合協(xié)調(diào)工作任務(wù)后,成立了以黨組書記段翔任組長的專門工作班子,自5月初開始,夜以繼日,全力投入到博覽會開幕式、起蝦節(jié)、湖鮮品鑒會、龍蝦小鎮(zhèn)展示等活動的具體籌辦準備工作當中。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下,我們?nèi)蝿?wù)交到人,時間排到天,成功打造了一場有君山特色的龍蝦節(jié)開幕式。實現(xiàn)了政府引導,節(jié)會為媒,打響錢糧湖特色小鎮(zhèn)名片,振興“君山小龍蝦”產(chǎn)業(yè)的節(jié)會目標。
3、電商工作取得突破。一是“智慧君山電子商務(wù)平臺”已上線運營,電商服務(wù)中心掛牌服務(wù);二是電商服務(wù)體系從無到有建立了23個覆蓋5鎮(zhèn)(街道)的“農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)站”;三是君山區(qū)電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建成運營。產(chǎn)業(yè)園于5月24日正式開園,目前已入駐孵化企業(yè)165家,其中小微企業(yè)41家,個體網(wǎng)絡(luò)企業(yè)112家,村級創(chuàng)業(yè)14家。近期,該園成功獲評湖南省優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地。四是建成扶貧小店50家,深入推進消費扶貧,開展扶貧產(chǎn)品展銷活動,讓電商助力君山經(jīng)濟社會發(fā)展。
4、公共品牌創(chuàng)建工作取得進展。經(jīng)過近一年來的努力,“君山小龍蝦”國家地埋標志已進入國家商標總局的最后審核程序,預(yù)計年內(nèi)授予地理商標。
5、機構(gòu)改革和企業(yè)改制順利推進。按照區(qū)委機構(gòu)改革整體部署和“三定”方案要求,局黨組認真研究并全面實施“機構(gòu)合并、職能調(diào)整、人員優(yōu)化”方案,進一步擔當職責、強化服務(wù)、提升效率。錢糧湖肉聯(lián)廠改制已完成土地收儲、安置金兌現(xiàn)、簽訂解除勞動關(guān)系協(xié)議、檔案人員移交社區(qū)工作,目前正在協(xié)調(diào)下崗工人醫(yī)保進籠子等相關(guān)工作。
6、其他重點工作。結(jié)合區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神,區(qū)政府工作報告,擬定我局2019年度20項重點工作責任分解,一是集中開展重點工作重大項目攻堅活動,局領(lǐng)導牽頭成立8個工作推進小組,帶頭下基層、解難題,主動上門服務(wù)企業(yè);二是緊盯目標任務(wù),強化責任抓落實,強化措施抓落實,強化作風抓落實;三是堅持攻難關(guān)、補短板的問題導向,嚴肅考核督查、問責獎罰。確保確保全年目標任務(wù)完成。
(二)重大項目推進情況:
1、君山生豬定點屠宰場遷建工程。按政府常務(wù)會議紀要精神,現(xiàn)正根據(jù)前期工作調(diào)整完善遷建和招商引資方案,加快辦理土地、立項、規(guī)劃設(shè)計、環(huán)評等相關(guān)手續(xù)。
2、軍民融合軍糧保障項目。向中央財政爭資800多萬元,按照上級批準的投資計劃加快實施岳陽(湘北)區(qū)域配送中心項目建設(shè),努力完成2019年工程進度目標。
3、大農(nóng)米業(yè)(區(qū)政府重大項目)。督促2019年完成2470萬元中央預(yù)算內(nèi)投資計劃和收儲、應(yīng)急、加工項目建成投產(chǎn),對532萬元中央預(yù)算專項資金使用進行監(jiān)督、考核。
4、糧食產(chǎn)后服務(wù)。2019年糧食產(chǎn)后服務(wù)體系項目,爭取中央財政專項資金600萬元,全區(qū)8家糧食產(chǎn)后服務(wù)中心項目已確定實施主體,加快項目建設(shè),部份項目已在2019年中晚稻收購中發(fā)揮功能效益,2019年12月底可實現(xiàn)糧食產(chǎn)后“五代”服務(wù)全區(qū)覆蓋。
5、2019年度城鄉(xiāng)商貿(mào)流通載體項目。完成景明農(nóng)產(chǎn)品市場項目申報(農(nóng)貿(mào)市場),廣興洲綠色洞庭項目申報(冷鏈物流),兩項爭取專項資金164萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出46.55萬元。年初預(yù)算數(shù)為71.58萬元,壓縮經(jīng)費開支25.03萬元,完成年初預(yù)算的65.03%。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人?
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS