中共岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:中共岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:中共岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關于黨史、地方志編修、檔案管理的有關方針政策及規(guī)定,落實區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃;收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻資料,編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄,編寫黨史人物傳記;組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負責接收按照規(guī)定移交進館的各種門類和載體的檔案資料,負責征集散存在社會上的反應我區(qū)各個歷史時期具有重要歷史價值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動中形成的檔案資料;負責館藏資料的科學分類和保管,建立全宗卷,記載立檔單位和全宗歷史演變情況;利用現(xiàn)代化管理技術和設備研究檔案現(xiàn)代化管理技術,提高檔案管理的現(xiàn)代化水平,推進區(qū)檔案數(shù)字化建設,全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。
(二)、機構設置
區(qū)委黨史研究室設6個內設機構:辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術股。
二、部門預算單位構成
區(qū)委黨史研究室納入2021年部門預算編制范圍的只有黨史研究室本級,沒有二級機構。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括僅本級預算情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入;支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)、收入預算: 2021年本部門收入預算163.13萬元,其中:一般公共預算撥款163.13萬元,全部為經(jīng)費撥款,一般公共預算撥款收入較去年增加了13.29萬元,上升了8.87%,上升的主要原因因工作需要增加了一名工作人員。
(二)、支出預算:2021年支出預算163.13萬元,比上年支出增長了8.87%,其中,一般公共服務支出138.36萬元,社會保障和就業(yè)支出14.89萬元,醫(yī)療健康支出4.44萬元,住房保障支出5.44萬元。支出較上年增加了13.29萬元,上升了8.87%。主要原因因工作需要增加了一名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算163.13萬元,其中,一般公共服務支出138.36萬元,占84.82%,社會保障和就業(yè)支出14.89萬元,占9.13%;衛(wèi)生健康支出4.44萬元,占2.72%;住房保障支出5.44萬元,占3.33%。具體安排情況如下:
(一) 、一般公共預算基本支出93.65萬元,其中:
人員經(jīng)費82.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費10.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了14.01萬元,增加17.59%,主要原因因工作需要增加了一名工作人員,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
(二)、一般公共預算項目支出69.48萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,書籍編纂31.5萬,運轉經(jīng)費37.98萬。項目支出較上年減少0.72萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項支出。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費10.96萬元,比上年預算增加2.62萬元,上升31.41%,要原因因工作需要增加了一名工作人員,公用經(jīng)費同比增加。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2021年本部門 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.75萬元,其中,公務接待費萬6.48元,公務用車購置及運行費2.27萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費用2.27萬元,為公車平臺租車費用預算),因公出國(境)費0萬元。
2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年預算一致,沒有發(fā)生增減變動。
(三)、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元,人數(shù)0人次;培訓費預算0萬元,人數(shù)0人。
(四)、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備臺,單位價值100萬元以上專用設備臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺,單位價值100萬元以上專用設備臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為163.13萬元,其中,基本支出93.65萬元,項目支出69.48萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表