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歸檔時間:2022-04-13
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-25
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岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

 

 

 

 

第一部分:

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站2021年

部門預算說明

一、部門基本概括

1、職能職責

(1)開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作,加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。

(2)負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作,提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設,并指導實施。

(3)充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用,加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。

(4)負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作,研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議,并督促落實。

(5)依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務審計進行指導和督促。

(6)農(nóng)民負擔監(jiān)督管理,負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理,研究提出相關政策建設,并監(jiān)督實施;承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。

(7)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置

我單位有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設機構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務中心等3個非獨立核算二級機構(gòu),F(xiàn)有人數(shù)25人,其中:在職19人,退休6人。

二、部門預算單位構(gòu)成

2021年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)466.18萬元,其中:一般公共預算撥款466.18萬元(其中經(jīng)費撥款466.18萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了43.35萬元,增加了10.25%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了27.84萬元 ,工資福利支出增加了4.45萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7萬元,商品服務支出增加了4.06萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能,人員增加等。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)466.18萬元,比去年支出增加了10.25%,其中:社會保障和就業(yè)支出41.58萬元,醫(yī)療健康支出11.69萬元,住房保障支出14.16萬元,農(nóng)林水支出398.75萬元。支出較上年增加43.35萬元,主要是基本支出增加了15.51萬元,項目支出增加了27.84萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能,人員增加等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算466.18萬元,社會保障和就業(yè)支出41.58萬元,占9%,醫(yī)療健康支出11.69萬元,占3%,住房保障支出14萬元,占3%,農(nóng)林水支出398.75萬元。占85 %。具體安排情況如下:

(一) 一般公共預算基本支出248.34萬元,其中:

人員經(jīng)費219.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費29.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了15.51萬元,較上年增長6.66%,增加的主要原因為本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能,人員增加等。  

(二)  一般公共預算項目支出217.84萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加27.84萬元,主要是:農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元,發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項經(jīng)費50萬元,農(nóng)民負擔監(jiān)督管理7.84萬元,農(nóng)墾事務協(xié)調(diào)5萬元,農(nóng)民專業(yè)合作社建設指導工作經(jīng)費5萬元,“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務公開建設維護10萬元,村級財務支農(nóng)政策培訓7萬元,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計10萬元,農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費6萬元,區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務中心運營經(jīng)費10萬元,君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運營維護工作經(jīng)費20萬元,農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地培訓和管理工作經(jīng)費15萬元,農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地巡查和執(zhí)法經(jīng)費15萬元,家庭農(nóng)場建設指導工作經(jīng)費7萬元。    

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2021年區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款29.27萬元,較 2020 年預算增加4.06萬元,較上年上升16.1%,主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能,人員增加等。

(二)“三公”經(jīng)費預算

2021年本部門機關本級單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.9萬元,其中:公務接待費4.3萬元,公務用車購置及運行費3.6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元其他交通費用3.6萬元)因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

(三)、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開3次會議,人數(shù)為200人,內(nèi)容為宅基地管理工作會議。培訓費預算1萬元,擬開展4次培訓,人數(shù)為300人,內(nèi)容為家庭農(nóng)場主、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長業(yè)務培訓和村級財務人員業(yè)務培訓。

(四)政府采購安排情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底,區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備2臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備1臺(套)。2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為466.18萬元,其中,基本支出248.34萬元,項目支出217.84萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載:岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站2021年部門預算公開表.xlsx