君山區(qū)交通運輸局 2019年部門預算情況公開
目 錄
第一部分:君山區(qū)交通運輸局2019年部門預算說明一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
君山區(qū)交通運輸局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協調工作,會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關政策并監(jiān)督實施。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全區(qū)道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,負責全區(qū)公共客運交通管理工作;負責全區(qū)成品油市場管理工作。
4、承擔區(qū)域內港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任;
5、負責提出全區(qū)公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。
6、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任;
7、指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作;按規(guī)定組織協調全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸,負責全區(qū)干線路網運行監(jiān)測協調,負責全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
8、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。指導全區(qū)交通置辦信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
9、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經外貿工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
根據編委核定,我局內設科室5個,所屬事業(yè)單位3個,全部納入2019年部門預算編制范圍。
內設科室分別是:辦公室、政工計財股、規(guī)劃基建股、運管公交股、安全法制股。所屬事業(yè)單位分別是:君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農村公路管理所、君山區(qū)道路運輸管理所。
二、部門預算單位構成
我局納入2019年部門預算編制范圍是由交通局局機關及三個二級預算單位組成。三個二級機構預算單位是:君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農村公路管理所、君山區(qū)道路運輸管理所。
三、部門收支總體情況
我局2019年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2019年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入;支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括專項經費。
(一)收入預算,2019年年初預算數1972.57萬元,其中一般公共預算撥款1946.08萬元(其中經費撥款1852.48萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款93.6萬元)。上級補助收入25.49萬元,其他收入1萬元。,一般公共預算撥款收入較去年增加了569.82萬元,增加了42%,主要是一般公共預算經費撥款項目支出增加了324萬元 ,工資福利支出增加了72.21萬元,對個人和家庭的補助支出增加了157萬元。
(二)支出預算,2019年年初預算數1972.57萬元萬元,比去年支出增加44%,其中,社會保障和就業(yè)支出270.29萬元,醫(yī)療健康支出48.39萬元,交通運輸支出1582.03萬元,住房保障支出71.86萬元。與上年相比增加了596.31萬元,主要是基本支出增加了195.31萬元,項目支出增加了324萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)1946.08萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為1250.08萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中工資福利支出983.36萬元,商品和服務支出109.72萬元,對個人和家庭補助157萬元,較上年增加195.31萬元,主要是人員工資調整和社保費用納入了財政預算。
(二)項目支出:2019年年初預算數為696萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,項目支出增加324萬元,主要是2019年增加了農村公路養(yǎng)護和交通事業(yè)發(fā)展項目資金預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2018年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款466.91萬元,比上年預算增加50.18萬元,增加了12%,原因是2019年我局人員工資調整增加了。
(二)、“三公”經費預算
2019年我局及下屬二級機構公共財政撥款安排“三公”經費預算數為43.28萬元,比上年減少1.7萬元,減少了4%。減少部份是公務用車運行費減少了1.7萬。其中,公務接待費29.95萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費13.33萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為5.05萬元,其他交通費用8.28萬元)。
(三)、政府采購情況
2019年政府采購預算沒有金額預算。
(四)、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年的項目的整體績效目標是承擔全區(qū)公路、水路交通市場、建設、及安全監(jiān)管責任。重點項目有三個分別是公交車的政策性補貼、農村公路的日常養(yǎng)護和交通運輸事業(yè)發(fā)展資金,績效目標是小學生票價減半及65歲以上老人、現役軍人、盲人和傷殘警察等實行免費乘車;主要用于國省干線公路、農村公路、航道的養(yǎng)護和站場、碼頭建設及維護等。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數據)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表無數據)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)(此表無數據)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表無數據)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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區(qū)交通運輸局部門預算公開表附件.xlsx