目 錄
第一部分 區(qū)婦聯(lián)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 區(qū)婦聯(lián)單位2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領導下的各界婦女的群眾組織,基本職能是:代表和維護全區(qū)婦女權益,促進男女平等。
(二)機構設置
共設有2個內設機構辦公室、權益和少兒部,現(xiàn)有行政編制數3個,在編在崗3人。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)婦女聯(lián)合會有機關本級預算,沒有納入2020年部門預算編制范圍的二級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2020年年初預算數65.71萬元,其中,一般公共預算撥款65.71萬元。與2019年相比減少1.59萬元,主要原因在于財政預算政策縮減。
(二)支出預算,2020年年初預算數65.71萬元,其中,工資福利支出32.66萬元(社會保障繳費支出6.86萬元)與2019年相比增加了1.05萬元,主要原因在于人員基本工資調整,增加了人員開支。一般商品和服務支出5.25萬元,與2019年相比減少了0.24元。對個人和家庭補助3.5萬元。項目支出24.3萬元,與2019年相比減少了2.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入67.3萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為41.41萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括:
1、人員經費31.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
2、公用經費5.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年減少了1.11萬元,下降的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
(二)項目支出:2020年年初預算數為24.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括婦女事業(yè)發(fā)展專項、相關工作活動經費等。與2019年相比減少了2.7萬元,下降的主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.25萬元,比2019年減少了0.25萬,下降的主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
2、“三公”經費預算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經費預算數為5.24萬元,較上年減少0.27萬元,下降4.90%,下降的主要原因為厲行節(jié)約,壓縮“三公”經費支出。其中:
1、公務接待費3.24萬元,與上年持平。
2、公務用車購置及運行維護費2萬元。(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費用2萬元),與上年減少0.27萬元。
3、因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
(四)、政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(五)、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2019年12月底,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目;也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體績效目標:
1.開展好各項活動。
2.婦女兒童維權關愛。
3.婦女就業(yè)幫扶。
4.認真接待來電來訪。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)婦聯(lián)2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載:區(qū)婦聯(lián)2020年度部門預算表.xlsx