一、部門職能
君山區(qū)水利局主要職能職責(zé):1、保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用;2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;3、負責(zé)水資源的保護工作;、4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作;5、負責(zé)節(jié)約用水工作、6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護;7、負責(zé)防治水土流失工作;8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作;9、負責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作;10、負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛;11、負責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息化工作。
二、單位構(gòu)成
納入部門決算的所轄內(nèi)設(shè)機構(gòu)及單位有15個,共有人員458人,其中:行政參公人員27人,全額事業(yè)編制人員201人,自收自支人員6人,退休人員224人。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)水利局決算的基本情況(含下設(shè)14家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計8746.42萬元,其中:財政撥款收入8746.42萬元。本年度支出總計8746.42萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款8546.62萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款199.8萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1189.68萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出 1101.78萬元,公用經(jīng)費支出87.9萬元;
(2)本年度項目支出7556.74萬元,其中:審計業(yè)務(wù)10.00萬元,其他一般公共服務(wù)支出224.54萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5.00萬元,征地和拆遷補償支出199.80萬元,行政運行140.10萬元,一般行政管理事務(wù)1.0萬元,水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理354.50萬元, 水利工程建設(shè)587.00萬元,水利工程運行與維護178.00萬元,水利前期工作7.00萬元,防汛1,559.80萬元,農(nóng)田水利3,570.00萬元,水資源費安排的支出3.00萬元,砂石資源費支出90.00萬元,其他水利支出20.00萬元, 對村級一事一議的補助2.00萬元,其他農(nóng)林水支出605.00萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計25.61萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少26.23萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務(wù)接待費支出 18.17萬元,比預(yù)算減少18.28萬元,降低51%,公務(wù)接待共373批2375人次。公務(wù)用車運行維護費支出為7.44萬元,比預(yù)算減少7.95萬元。
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入199.8萬元。本年支出 199.8萬元,其中:項目支出199.8萬元。
點擊下載附件:部門決算公開表