目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。擬定水利政策和規(guī)劃,起草與水利有關(guān)的規(guī)范性文件,組織編制區(qū)域內(nèi)水資源規(guī)劃、主要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬定全區(qū)中長期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作;指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
(三)按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實施,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施,按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
(四)指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃;指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作;指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源保護(hù)。
(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);組織實施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
(六)按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
(七)組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用;組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)長江岸線和河勢控制工程運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作;指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作;承擔(dān)河(湖)長制組織實施具體工作。
(八)組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)區(qū)管水利工程運(yùn)行管理,組織實施有控制性的或跨鎮(zhèn)(街道)重要水利工程建設(shè)及運(yùn)行管理;組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理;指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告;負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督管理及水土保持設(shè)施的驗收工作,指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項目的實施。
(十)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織開展較大型灌排工程建設(shè)與改造;指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)管理及有關(guān)工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。
(十一)負(fù)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作,對水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
(十二)負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;組織編制重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
(十三)負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計劃生育等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設(shè)。
(十四)負(fù)責(zé)水庫移民管理工作。擬定中小型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施,組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度,指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施;協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援工作。
(十五)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù);堅持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率;堅持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗;堅持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、 辦公室(政策法規(guī)股)
2、 規(guī)劃計劃與設(shè)計股
3、 機(jī)電排灌股
4、 水庫移民股
5、 河湖堤防管理和工程股(加掛區(qū)河長辦制工作辦公室牌子)
6、 財務(wù)股
7、 黨建辦(政工人事股)
8、 水資源管理和水土保持股(行政審批股)
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:
1、 水利局局機(jī)關(guān)本級
2、 君山區(qū)君山垸水委會
3、 君山區(qū)建設(shè)垸水委會
4、 君山區(qū)錢南垸水委會
5、 君山區(qū)錢北垸水委會
6、 君山區(qū)君山垸電排總站
7、 君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
8、 君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
9、 君山區(qū)建設(shè)西垸水委會。
第二部分 岳陽市君山區(qū)水利局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計30,577.39萬元,與2018年相比,收、支總計增加18958.51萬元,增長163.17%。主要原因新增水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金(第一批);洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計30,577.39萬元,其中:財政撥款收入30577.39萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計30,577.39萬元,其中:基本支出3,092.08萬元,占10.11%。項目支出27485.32萬元,占89.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計30577.39萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加18958.51萬元,增長163.17%。主要原因是新增水利工程建設(shè)項目,其中有第一批省級新增水利預(yù)算資金;2019年相關(guān)水利項目中央預(yù)算基建資金;水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金(第一批);洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出30577.39萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加18959.51萬元,增長163.17%,主要原因是新增水利工程建設(shè)項目支出,其中有第一批省級新增水利預(yù)算資金;2019年相關(guān)水利項目中央預(yù)算基建資金;水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金(第一批);洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出30577.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1204.77萬元,占3.94%;科學(xué)技術(shù)(類)支出5萬元,占0.02%;社會保障和就業(yè)(類)支出276.65萬元,占0.9%;衛(wèi)生健康(類)支出109.38萬元,占0.36%;節(jié)能環(huán)保(類)支出290萬元,占0.95%;農(nóng)林水(類)支出28537.33萬元,占93.33%;住房保障(類)支出增加154.26萬元,占0.5%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為3,476.41萬元,支出決算為30,577.39萬元,完成年初預(yù)算的880%。其中:基本支出年初預(yù)算為3,216.41萬元,決算數(shù)為3,092.08萬元,完成年初預(yù)算的96%。項目支出年初預(yù)算為260萬元,決算數(shù)為27,485.31萬元,完成年初預(yù)算的10571%,主要原因為預(yù)算調(diào)整數(shù)較大,其中有:第一批省級新增水利預(yù)算資金;2019年相關(guān)水利項目中央預(yù)算基建資金;水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金(第一批);洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出2567.79萬元,比上年增加 95.21%。商品和服務(wù)支出322.19萬元,比上年增加104.19%。對個人和家庭的補(bǔ)助422.59萬元,比上年減少3.9%。資本性支出(基本建設(shè))27042.42萬元,比上年增加178.62%。資本性支出222.40萬元,上年無資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,092.08萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,990.38萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)101.69萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為25.05萬元,支出決算為15.7萬元,完成預(yù)算的62.67%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.05萬元,支出決算為15.7萬元,完成預(yù)算的62.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.80萬元,減少4.87%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.7萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.7萬元,全年共接待來訪團(tuán)組244個、來賓2045人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
為了確保預(yù)算支出合理有效,我部門對財政預(yù)算項目支出進(jìn)行了自評工作,向項目評價組提供了自評報告。項目組核實資料后,實施評價,出具績效評價報告。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1.堤防維護(hù)及電排績效自評綜合得分94分,評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評綜合得分95分,評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評綜合得分95分,評價等級為優(yōu)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
1.堤防維護(hù)及電排績效自評綜合得分94分,評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評綜合得分95分,評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評綜合得分95分,評價等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)水利局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.69萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.58萬元。減少1.53%,主要原因是:提倡勤儉節(jié)約,對日常開支的嚴(yán)格控制。
(二)政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額254.51萬元,其中:政府采購貨物支出97.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出157.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.51萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額38.26萬元,占政府采購支出總額的15.03%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商行政管理事務(wù)等支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人補(bǔ)助費(fèi)。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房補(bǔ)助。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格.XLS