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岳陽市君山區(qū)商務糧食局2018年部門決算公開說明
來源:區(qū)商務糧食局   日期: 2019-08-26
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君山區(qū)商務糧食局2018年部門決算公開

目錄

第一部分 君山區(qū)商務糧食局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 君山區(qū)商務糧食局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)商務糧食局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)商務糧食局概況

一、部門職責

區(qū)商務和糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建而成,負責全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對外商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。

二、機構(gòu)設置

我局是君山區(qū)人民政府組成部門,區(qū)商務糧食局2018年度部門決算共包含本級決算和下屬二級機構(gòu)1個。區(qū)商務糧食局設9個職能股(室):辦公室、政工財務股、法規(guī)監(jiān)督股(含行政審批)、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場運行秩序股(加掛商貿(mào)服務股牌子)、市場體系建設股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人,其中:在職24人,退休10人

第二部分 岳陽市君山區(qū)商務糧食局2018年度部門決算表(見附表)  

第三部分 岳陽市君山區(qū)商務糧食局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計946.96萬元,與2017年相比,收、支總計增加175.1萬元,增長22.69%。主要原因是行政運行和糧油物資儲備支出的增長。

二、收入決算情況說明

2018年收入946.96萬元,其中:一般公共預算撥款收入946.96萬元,比上年增加22.69%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計946.96萬元,其中:基本支出372.98萬元,占本年總支出39.39%。項目支出573.98萬元,占本年總支出60.61%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計946.96萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加175.1萬元,增長22.69%。主要原因是行政運行和糧油物資儲備支出的增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出946.96萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年增加175萬元,增加22.69%。主要原因是行政運行和糧油物資儲備支出的增長。

(二)一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出946.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出569.98萬元,占60.19%。社會保障和就業(yè)支出5萬元,占0.53%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元,占0.32%。商業(yè)服務業(yè)等支出80萬元,占8.45%。糧油物資儲備支出287.98萬元,占30.41%。其他支出1萬元,占0.11%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為461.57萬元,支出決算為946.96萬元,完成年初預算的205.16%。支出決算大于年初預算的主要原因是一般公共服務支出的商貿(mào)支出和糧油物資儲備支出中糧油事務支出的增加,區(qū)級儲備糧利息由財政直拔農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行帳戶年初未納入預算。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出299.76萬元,比上年增加18.69%。商品和服務支出53.5萬元,比上年增加1.52%。對個人和家庭的補助19.72萬元,比上年減少44.01%。項目支出573.98萬元,比上年增加33.06%。其中:對企業(yè)補助573.98萬元,比上年增加33.06%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)商務糧食局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出372.98萬元,占一般公共預算撥款支出39.39%。其中:

人員經(jīng)費319.48萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的85.66%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經(jīng)費53.5萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的14.34%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為14.49萬元,支出決算數(shù)為12萬元,完成預算的82.82%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數(shù)為12萬元,占100%。公務接待178批次1803人次。公務用車購置及運行費0萬元,公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平,岳陽市君山區(qū)商務糧食局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

項目組織實施情況:根據(jù)國務院出臺的《關(guān)于建立健全糧食安全省長責任制的若干意見》(國發(fā)[2014]69號)、《湖南省地方儲備糧管理辦法》、《君山區(qū)區(qū)級儲備糧管理辦法》文件精神要求,我局對2018年度區(qū)財政下?lián)艿摹凹Z食儲備和輪換”專項資金105萬元的使用情況,進行認真仔細檢查,并作出了績效評價,以提高財政資金使用效益,現(xiàn)就檢查相關(guān)情況報告如下:1、成立了糧食儲備和輪換專項資金績效評價工作領(lǐng)導小組;2、項目實施單位相關(guān)資料全部收齊并歸類存檔。3、切實做好糧食儲備和輪換專項資金使用,確保?顚S茫岣吡藢m椯Y金的使用效益,沒有挪作他用。4、項目完成情況 :根據(jù)區(qū)商務糧食局、財政局《關(guān)于下達2015年區(qū)級儲備糧輪換計劃的通知》(君糧調(diào)聯(lián)[2015]3號)、《關(guān)于下達新增區(qū)級儲備糧計劃的通知》(君糧調(diào)聯(lián)[2016]1號)文件要求,該項目于2016年9月完成輪換和收購,已于2016年9月14日通過區(qū)發(fā)改工信局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)商務糧食局四家單位的聯(lián)合驗收,每年通過市政府糧食安全省長責任制年度考核,均獲得滿分?荚u組認為,岳陽市君山區(qū)商務糧食局2018年度糧食儲備和輪換項目財政支出資金管理規(guī)范,管理基本到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,綜合評價得分93分,考評等級為“優(yōu)秀”。  

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)商務糧食局機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算53.5萬元。比2017年增加0.8萬元,增加1.52%,主要原因是辦公費水電費的增加。

(二)政府采購支出情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

一、因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

二、公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

三、公務用車購置費,反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

四、公務用車購維護費,反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第五部分  附件

附件點擊下載:2018年度君山區(qū)商務糧食局部門決算公開表格.XLS