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岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2021-01-25
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岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分:

岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心系全額撥款的事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī);組織實施移民生產開發(fā)和基礎設施建設;負責智力移民培訓和移民資金會計核算;負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。

(2)積極探索移民服務的新機制,及時總結推廣典型經驗,優(yōu)質高效地做好移民服務工作。

(3)配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審;協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎設施建設規(guī)劃;按主管部門要求,配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產開發(fā)計劃;協(xié)助上級主管部門管理由移民經費開支的移民開發(fā)工程項目,并做好督查驗收。

(4)協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法;按有關規(guī)定管理移民資金和資產;配合相關部門做好移民資金內部審計,會同有關部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關統(tǒng)計工作。

(5)落實已核定的直扶人口年檢年審服務工作。

(6)配合行政主管部門協(xié)調處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關工作,指導其生活安置、生產和開發(fā)工作。

(7)做好移民口糧補貼款的相關工作。

(8)做好全區(qū)移民信訪接待工作,做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

(9)做好移民工作的政策與業(yè)務指導;做好全區(qū)移民干部移民實用技術和職業(yè)技能的培訓工作。

(10)配合會同區(qū)直有關部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關移民工作的協(xié)調和對口幫扶工作。

(11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置

(1)辦公室

負責庫區(qū)移民服務中心日常事務和后勤服務工作。   

(2)事務股

負責指導和監(jiān)督有關移民政策法規(guī)的貫徹實施,做好直扶人口的培訓、信訪接待、救助、年檢服務工作;做好有關移民法規(guī)的宣傳和普及工作。   

(3)工程股

負責大中型水庫移民開發(fā)項目服務的日常工作。

(4)財務股

負責服務中心的財務和統(tǒng)計工作。

二、部門預算單位構成

岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空,沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10、11、19、20表均為空,沒有重大項目,所以30表為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項經費。

(一)收入預算:2021年年初預算數88.36萬元,經費撥款88.36萬元其中,收入較去年增加21.12萬元,主要是:人員增加。

(二)支出預算:2021年年初預算數88.36元,其中,社會保障和就業(yè)支出6.14萬元,衛(wèi)生健康支出3.54萬元,農林水支出74.46萬,住房保障支4.22萬元。支出較去年增加21.12萬元,主要是:人員增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般預算撥款收入88.36萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6.14萬元,占6.95%,衛(wèi)生健康支出3.54萬元,占4.00%,農林水支出74.46萬,占84.27%,住房保障支4.22萬元,占4.78%。具體安排情況如下:

(一) 、一般公共預算基本支出69.08萬元,其中:

人員經費59.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費9.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了12.48萬元,增加26.42%,增加的主要原因為機構改革人員增加,人員經費和公用經費同比增加。

(二) 、一般公共預算項目支出19.28萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年減少0.72萬元,主要是2021年其他商品和服務支出等項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款28.64萬元,比上年預算增加2.3萬元,原因是2021年我單位人員增加.

2、“三公”經費預算

2021年我單位 “三公”經費預算數為12.3萬元,與上年持平。其中,公務接待費7.2萬元,因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為5.1萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用5.1萬元)。

3、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元,人數0人;培訓費預算0萬元,人數0人。

4、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

2021年擬新增配置公務用車0 輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為   88.36萬元,其中,基本支出 69.08萬元,項目支出 19.28萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021一般公共預算“三公”經費預算表

二十九、部門整體績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

(以上三十張表都需要公開,注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十無數據,為空表”)

附件點擊下載:岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門預算公開表.xlsx