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區(qū)紀委2017年部門決算情況說明
來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2018-08-15
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一、主要職能

(一)紀律檢查的主要職責

按照《中國共產黨章程》和中央紀委、省紀委、市紀委有關文件規(guī)定,黨的紀律檢查工作方面的主要職責是:

1.貫徹落實黨中央。中央紀委,省委、省紀委和市委、市紀委與區(qū)委加強黨風廉政建設和黨的紀律檢查的指示、決定,領導全區(qū)黨的紀律檢查工作。

2.負責組織制度對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的規(guī)定。

3.協(xié)助區(qū)委組織、協(xié)調、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)督部門開展反腐敗工作。

4.負責檢查并處理全區(qū)各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的案件,按照管理權限決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。

(二)行政監(jiān)察的主要職責

1.調查監(jiān)察對象遵紀守法的情況,查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀的行為,審理決定或建議對其作出行政處分。對監(jiān)察對象執(zhí)法、廉政、效能情況進行監(jiān)察。

2.受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴,保護監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。

二、部門預算單位構成

岳陽市君山區(qū)紀委部門決算包括委機關本級決算(區(qū)委巡察辦沒有單獨預算,巡察工作經費決算與紀委決算在一起),君山區(qū)紀委下設10個業(yè)務科室,區(qū)委巡察辦財務未單列,掛靠在紀委。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入441.84萬元。比上年增加5%?傊С441.84萬元,比上年減少2%。

(二)收入決算情況:2017年收入441.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入441.84萬元。

(三)支出決算情況:2017年支出441.84萬元,其中:一般公共服務支出441.84萬元。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入441.84萬元,比上年增加5%,一般公共預算財政撥款收入441.84元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出0萬元,比上年增加0%,一般公共預算財政撥款支出0萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

2017年一般公共預算撥款收入441.84萬元。比上年增加5%。一般公共預算撥款支出441.84萬元,比上年減少2%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入441.84萬元。

其中:用于基本支出的收入337.32萬元,用于項目支出的收入104.52萬元。增(減)原因。

(三)2017年一般公共預算撥款支出441.84萬元。

基本支出: 337.32萬元,其中:工資福利支出169.15萬元,商品和福利支出130.79萬元,對個人和家庭補助支出37.38萬元。項目支出:104.52萬元。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數(shù)為24.3萬元,決算數(shù)為21.1萬元.其中:因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為5.63萬元,決算數(shù)為11.2萬元(公務用車購置費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為5.63萬元,決算數(shù)為11.2萬元,公務車輛保有2輛),公務接待費預算數(shù)為18.63萬元,決算數(shù)為9.9萬元,公務接待65批780人次。

“三公”經費增加變化情況說明選擇以下一種:

減少:2017年“三公”經費決算比2016年減少3.2萬元,君山區(qū)紀委按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

沒有政府性基金決算:紀委2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經費

2017年紀委機關(事業(yè))運行經費財政撥款決算130.79萬元。

(二)政府采購情況

2017年紀委政府采購總額7.79萬元,其中:貨物采購金額為7.79萬元。

(三)國有資產占有使用情況

有公車和大型設備:紀委共有車輛2輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺

九:相關的名稱解釋。

如: 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(紀委).XLS