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岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-18
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岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分   部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

第一部分:君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。

 

(二)、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個機構(gòu)。全部納入2021年部門預算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:社會事業(yè)綜合服務中心、、農(nóng)技推廣服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境服務中心、政務服務中心,退役軍人服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2021年部門預算編制范圍的有鎮(zhèn)本級及下屬預算單位。

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)1086.88萬元,其中:一般公共預算撥款1086.88萬元(其中經(jīng)費撥款1086.88萬元),無政府性基金撥款。一般公共預算撥款收入較去年增加75.56萬元,增加7.47%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加75.56萬元 ,工資福利支出增加9.89萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.5萬元,商品服務支出增加了14.16萬元。主要原因是人員增加,工資提標,項目增多。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)1086.88萬元,比去年支出增加7.47%,其中:社會保障和就業(yè)支出163.83萬元,醫(yī)療健康支出25.44萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元,住房保障支出30.89萬元,農(nóng)林水支出214萬元,一般公共服務支出574.72萬元。支出較上年增加75.56萬元,基本支出增加27.56萬元,項目支出增加了48萬元。主要原因是人員增加,工資提標,項目增多。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1086.88萬元,一般公共服務支出574.72萬元,占53%社會保障和就業(yè)支出163.83萬元,占15%,醫(yī)療健康支出25.44萬元,占2%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元,占7%住房保障支出30.89萬元,占3%,農(nóng)林水支出214萬元,占20%,具體安排情況如下:

(一) 、一般公共預算基本支出628.88萬元,其中:

人員經(jīng)費559.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費69.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了27.55萬元,增加4.58%,主要原因是人員增加,工資提標。

(二)、一般公共預算項目支出458萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加了48萬元,主要是2021年項目增多,增加了項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年廣興洲鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款628.88萬元,較 2020 年預算增加了27.55萬元,較上年增加4.58%,主要原因是人員增加,工資提標。

(二)、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)57.51萬元,其中:因公出國(境)

費0萬元,公務用車購置及運行費17.01萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用17.01萬元),公務接待費40.5萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)增加9.31萬元,增加19.32%, 其中:其他交通費用增加0.51萬元、公務接待費增加8.8萬元,主要原因:人員增加、導致增加了公務用車費用和公務接待費支出。

(三)、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開2次會議,人數(shù)為160人,內(nèi)容為人大以及移民工作會議。培訓費預算0萬元,人數(shù)為0人。

(四)、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底,我鎮(zhèn)共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0  臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺(套)。

2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。  

(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1086.88萬元,其中,基本支出628.88萬元,項目支出458萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載:君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預算公開表.xlsx